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Finances

TVCOM - Génération d'un fichier de virements commerciaux

Sommaire

   Ce traitement permet de générer un fichier ASCII de virements commerciaux au format 400 dit "à plat".
Il s'appuie sur une liste de pièces (GLSP) ayant fait l'objet d'une remise en banque.

   Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et bordereau.
Il se nomme : AAA-BBB-999999.lis où AAA représente le code de l'établissement, BBB le numéro de bordereau et 999999 le numéro du travail.


Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)


   Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.


   Liste

   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements.


   Liste s'y rattachant

   Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.


   Date d'exécution

   Date qui est positionnée comme date d'exécution dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements.


Actions réalisées par le traitement


Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)


   PR1

   Paramètre utilisé pour renseigner la 14ième zone de l'enregistrement fournisseur "FO".
Lorsqu'il est positionné à la valeur :
   - "A" : on renseigne la clé RIB dans cette zone ;
   - "I" (défaut) : la zone est laissée vide.


   PR2

   Paramètre utilisé pour renseigner la 17ième zone de l'enregistrement fournisseur "FO".
Les valeurs possibles sont :
   - I : Paiement anticipé immédiat ;
   - P : Proposition paiement anticipé ;
   - T : Virement à terme.
Lorsque ce paramètre n'est pas défini, la zone est laissée vide.


Paramètres


   AUTVCOM


Messages

   OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement


   OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné


   OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi


   OCPIE105 - Le tiers doit être renseigné dans la pièce


   OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné


   OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés


   OCPIE126 - Bordereau de la pièce non renseigné


   OCPIE139 - La banque doit être identique pour un même numéro de bordereau


   OERGM054 - Mode de règlement non magnétique


   OERGM065 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement commercial


   OETID054 - Numéro de compte non renseigné


Extrait du compte rendu