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Finances

TFVD - Génération d'un fichier de virements Allemands

Sommaire

   Ce traitement permet de générer un fichier ASCII de virements fournisseurs ou de prélèvements clients au format standard des banques allemandes.
Il s'appuie sur une liste de pièces (GLSP) ayant fait l'objet d'une remise en banque.

   Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et se nomme : AAAAAA-999999.lis où AAAAAA représente le code de l'établissement et 999999 le numéro du travail.
Le fichier obtenu est mono banque et mono devise.


Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)


   Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.


   Liste de pièces

   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements ou de prélèvements. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures.


   Listes s'y rattachant

   Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.


   Type d'opération

   Cette donnée indique s'il s'agit de prélèvements clients ("LK") ou de virements fournisseurs ("GK").


   Date d'exécution du fichier

   Date qui est positionnée comme date d'exécution dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements.


Actions réalisées par le traitement


Paramètres


   TYPOPE


Messages

   OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement


   OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi


   OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés


   OERGM054 - Mode de règlement non magnétique


   OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement


   OETID054 - Numéro de compte non renseigné


Extrait du compte rendu